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2018年度泾源县安全生产监督管理局部门决算

索引号 640424021/2019-00012 文号 生成日期 2019-10-15
公开方式 主动公开 发布机构 泾源县应急管理局 责任部门

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

第一部分  泾源县安全生产监督管理局部门概况

 

 一、部门职责

泾源县安全生产监督管理局主要负责:

(一)贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和方针、政策,负责安委会的日常工作,依据《中华人民共和国安全生产法》赋予的职能,依法对全县安全生产工作实施综合监督管理。

(二)负责组织或参与起草有关安全生产的规范性文件,分析和预测全县安全生产形势,拟定全县安全生产工作规划。

(三)承担全县安全生产科研规划的拟定,组织指导安全生产科学技术研究和技术推广示范工作。

(四)制定下达全县安全生产年度工作计划和考核目标,并检查、执行考核情况。

(五)负责对全县安全生产实施监察,指导、协调和监督行业、部门承担的专项安全生产监督综合管理。

(六)负责发布全县安全生产信息,综合管理全县伤亡事故统计报告,组织、协调、参与安全生产事故调查处理,依法承办安全生产事故的结案。

(七)承担全县煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹专项安全整治工作。

(八)负责组织、指导和协调危险化学品事故应急救援工作,负责全县烟花爆竹安全生产的综合指导和协调监督。   

(九)负责全县各类企业作业场所职业卫生的监督检查,负责职业卫生安全许可证的颁发管理,组织查处职业危害事故和有关违法行为。

(十)负责全县安全生产宣传教育培训,监督全县安全生产监察人员、生产经营单位主要负责人、安全管理人员和特种作业人员的持证上岗工作。

(十一)加强对全县作业场所职业卫生安全监管和指导协调职责。承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。 

 二、机构设置

从预算单位构成看,泾源县安全生产监督管理局部门预算包括:泾源县安全生产监督管理局本级预算。

(一)单位人员编制情况

泾源县安全生产监督管理局编制11个,现有在职职工8名,其中:行政编制7名,事业编制1名。

(二)单位分类情况说明

1、按单位性质划分:行政单位1个,为全额拨款单位。

2、按单位执行会计制度划分:执行行政单位会计制度的单位1个。

(三)单位预算级次说明:一级预算单位1

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01

公开部门:泾源县安全生产监督管理局





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

1317178.4 

一、一般公共服务支出

28


  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7

20000 

七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

102823.23 


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

51484.17 


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41

1104158 


15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

58713 


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

1337178.4 

本年支出合计

51

       1317178.4

    用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

52


    年初结转和结余

26


    年末结转和结余

53

 20000

总计

27

1337178.4 

总计

54

 1337178.4

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01

 

收入决算表











公开02

公开部门:泾源县安全生产监督管理局







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1337178.40 

1317178.40 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20000.00 

 208

社会保障和就业支出

102823.23 

102823.23 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 20805

行政事业单位离退休 

97847.40 

97847.40 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

97847.40 

97847.40 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 20899

其他社会保障和就业支出

4975.83 

4975.83 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 2089901

其他社会保障和就业支出

4975.83 

4975.83 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 210

医疗卫生与计划生育支出

51484.17 

51484.17 

0.00 

0.00

0.00 

0.00

0.00 

21011

行政事业单位医疗

51484.17

51484.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

39176.88

39176.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

12307.29

12307.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

1104158.00

1104158.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

1104158.00

1104158.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150601

行政运行

873358.00

873358.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150602

一般行政管理事务

230800.00

230800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

58713.00

58713.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

58713.00

58713.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

58713.00

58713.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

20000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20000.00

22999

其他支出

20000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20000.00

2299901

其他支出

20000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20000.00



















注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03

 

 

支出决算表










公开03

公开部门:泾源县安全生产监督管理局






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1317178.40 

1086378.40 

230800.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 208

社会保障和就业支出

102823.23 

102823.23 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 20805

行政事业单位离退休 

97847.40 

97847.40 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

97847.40 

97847.40 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 20899

其他社会保障和就业支出

4975.83 

4975.83 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 2089901

其他社会保障和就业支出

4975.83 

4975.83 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 210

医疗卫生与计划生育支出

51484.17 

51484.17 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21011

行政事业单位医疗

51484.17

51484.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

39176.88

39176.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

12307.29

12307.29

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

1104158.00

1104158.00

230800.00

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

1104158.00

1104158.00

230800.00

0.00

0.00

0.00

2150601

行政运行

873358.00

873358.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150602

一般行政管理事务

230800.00

0.00

230800.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

58713.00

58713.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

58713.00

58713.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

58713.00

58713.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04

 


 

财政拨款收入支出决算总表








公开04

公开部门:泾源县安全生产监督管理局







金额单位:元

     

     

    

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    


1

    


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1317178.40 

一、一般公共服务支出

29




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35





8


八、社会保障和就业支出

36


102823.23 



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37


51484.17 



10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39





12


十二、农林水支出

40





13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42


1104158.00 



15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47


58713.00 



20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49





22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

1317178.40 

本年支出合计

52


1317178.40 


年初财政拨款结转和结余

25


年末财政拨款结转和结余

53




一、一般公共预算财政拨款

26



54




二、政府性基金预算财政拨款

27



55




总计

28

1317178.40 

总计

56


1317178.40 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05

公开部门:泾源县安全生产监督管理局



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1317178.40

1086378.40

230800.00

208

社会保障和就业支出

102823.23

102823.23

0.00

20805

行政事业单位离退休 

97847.40

97847.40

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

97847.40

97847.40

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

4975.83

4975.83

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

4975.83

4975.83

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

51484.17

51484.17

0.00

21011

行政事业单位医疗

51484.17

51484.17

0.00

2101101

行政单位医疗

39176.88

39176.88

0.00

2101103

公务员医疗补助

12307.29

12307.29

0.00

215

资源勘探信息等支出

1104158.00

1104158.00

230800.00

21506

安全生产监管

1104158.00

1104158.00

230800.00

2150601

行政运行

873358.00

873358.00

0.00

2150602

一般行政管理事务

230800.00

0.00

230800.00

221

住房保障支出

58713.00

58713.00

0.00

22102

住房改革支出

58713.00

58713.00

0.00

2210201

住房公积金

58713.00

58713.00

0.00


 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06

公开部门:

泾源县安全生产监督管理局







单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1011025258.40

302

商品和服务支出

61120.00

310

资本性支出

0.00

30101

  基本工资

247878.00

30201

  办公费

11273.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

344438.00

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

100406.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险费

97847.40

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

39176.88

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

12307.29

30209

  物业管理费

963.00

31010

  安置补助

0.00

30112

  其他社会保障缴费

4975.83

30211

  差旅费

264.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

  住房公积金

58713.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30199

  其他工资福利支出

119516.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务招待费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31204

  费用补贴

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

20000.00

31302

  对社会保险基金补助

0.00

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

28620.00

31303

  补充全国社会保障基金

0.00




30240

  税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00




30299

  其他商品和服务支出

0.00

39906

  赠与

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00




30701

  国内债务付息

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




30702

  国外债务付息

0.00

39999

  其他支出

0.00




30703

  国内债务发行费用

0.00






30704

  国外债务发行费用

0.00




人员经费合计

1025258.40

公用经费合计

61120.00

合计


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07

公开部门:泾源县安全生产监督管理局










金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 35000.00

 0.00

 20000.00

 0.00

 20000.00

 15000.00

 33139.00

 0.00

 33139.00

 0.00

 33139.00

 0.00

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。


 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












        公开08


公开部门:泾源县安全生产监督管理局






金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09


第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1337178.40元,支出总计1317178.40元。与上年相比,收入总计增加488649.38元,增长57.59%,支出总计增加468649.38元,增长55.23%,主要原因是人员增加,相应的财政收入、人员经费支出和项目支出增加

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1337178.40元,其中:财政拨款收入1317178.40元,占98.5%;其他收入20000.00元,占1.5%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1317178.40元,其中:基本支出1086378.40元,占82.48%;项目支出230800.00元,占17.52%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1317178.40元,支出总计1317178.40元。与上年相比,财政拨款收入总计增加468649.38元,增长55.23%、支出总计增加468649.38元,增长55.23%,主要原因是人员增加,相应的财政收入、人员经费支出和项目支出增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出1317178.40元,占本年支出合计的100%。与年相比,一般公共预算财政拨款支出增加548649.38元,增长71.39%,主要原因是人员增加,相应的人员经费支出和项目支出增加

  2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出1317178.40元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出102823.23元,占7.81%;医疗卫生与计划生育支出51484.17元,占3.9%;资源勘探信息等支出1104158.00元,占83.83%;住房保障(类)支出58713.00元,占4.46%

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为966800元,支出决算为1317178.40元,完成年初预算,其中:

  3. 对机关事业单位基本养老保险基金的补助年初预算为76500元,支出决算为97847.40元,完成年初预算的127.9%,决算数大于预算数的主要原因人员增加,相应的支出增加

  4. 资源勘探信息等支出安全生产监管行政运行年初预算为564600元,支出决算为873358元,完成年初预算的154.7%,决算数大于预算数的主要原因人员增加,相应的支出增加

  5. 资源勘探信息等支出安全生产监管一般行政管理事务年初预算为200000元,支出决算为230800元,完成年初预算的115.4%,决算数大于预算数的主要原因人员增加,相应的支出增加

  6. 住房保障支出住房改革支出住房公积金年初预算为50900元,支出决算为58713元,完成年初预算的115.3%,决算数大于预算数的主要原因人员增加,相应的支出增加

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1086378.40元,其中:人员经费1025258.40元,公用经费61120.00元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1025258.40元,较年初预算数增加293458.4元,增长40.1%主要原因是人员增加,相应的支出增加较上年决算数增加659704.31元,增长180.4%

2.商品和服务支出291920.00元,较年初预算数增加56920元,增长24.22%,主要原因是人员增加,相应的支出增加较上年决算数增加197900元。

3.对个人和家庭的补助0元,和年初预算数一样,和上年决算数一样。

4.其他资本性支出0元,和年初预算数一样,和上年决算数一样。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为35000元,支出决算为33139元,完成年初预算的94.7%。与上年相比,减少36995元,下降52.7%,决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务接待

  1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

    2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占100%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元, 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为20000元,支出决算为33139元,完成年初预算的165.7%;比上年减少33682元,下降50.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加,支出增加。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出33139元,主要用于公务用车运行维护等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。 

3.公务接待费。年初预算为15000元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少3313元,下降1000%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务接待。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转0元,年初结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转0元,年末结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为35000元,支出决算为61120元,完成年初预算的174.6%;比上年减少32900元,下降34.99%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,支出增加。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20181231日,本部门(单位)房屋面积平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。无

2.部门决算中项目绩效自评结果。无

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

 

第四部分  名词解释

 

(一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。 

  (二)年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  (三)基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

  (四)项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

  (五)基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

(六)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

(七)本年支出:是指单位本年度全部支出。 

  (八)结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

  (九)年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  (十)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  (十一)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

  (十二)经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (十三)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

  (十四)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

  (十五)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

  (十六)经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十七)人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

  (十八)日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

  (十九)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (二十)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

 

第五部分  附件

其他相关资料



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